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财政预算

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2016年山东省物价局部门预算

时间:2016-03-09   字号:[ ]

 

2016年山东省物价局部门预算

 

 

 

                                                                                    

 

    第一部分 山东省物价局概况

    一、   主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 2016年山东省物价局部门预算表

    一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

    二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

    三、2016年收入预算表

    四、2016年支出预算表

    五、2016年财政拨款收支预算表

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

    七、2016年政府性基金支出预算表

    八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

    九、2016年政府采购预算表

    十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

     第三部分 2016年山东省物价局部门预算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

 

 

第一部分山东省物价局概况

 

一、 主要职能

山东省物价局是主管全省价格工作的省政府职能部门,主要职能是:

(一)起草价格方面的地方性法规、规章草案;拟订全省价格工作规划和价格改革方案并组织实施。

(二)研究提出全省价格总水平调控目标和政策建议;承担运用价格政策杠杆引导资源配置,稳定市场价格总水平的责任。

(三)按照国家规定的权限和程序,拟订全省实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录;按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门制定和调整全省政府指导价、政府定价。

(四)会同有关部门审批行政性事业性收费标准,配合有关部门审批行政性事业性收费项目。

(五)研究拟订全省成本调查和成本监审政策,组织实施并监督指导全省成本调查和成本监审工作;负责全省重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

(六)负责全省市场价格的监测、预警工作,发布市场价格信息,拟订价格干预措施并组织实施;研究提出建立全省价格调节基金的意见,拟订管理办法并监督实施;配合有关部门管理省级粮食风险基金。

(七)负责价格评估和涉案物品价格鉴证及监督管理工作;负责价格评估人员执业资格认定工作。

(八)承担维护市场价格秩序的责任,负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作。依法查处价格与收费违法行为和价格垄断行为;承担价格行政复议和行政应诉工作;协调处理价格和收费争议;监督、指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

(九)承办省委、省政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

二、   部门预算单位构成

山东省物价局部门预算包括:局机关预算、局属行政事业单位预算。

纳入山东省物价局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、山东省物价局机关

 2山东省物价局机关服务中心

 3山东省价格监督检查局

 4山东省价格监测中心

 5山东省价格研究所

 6山东省价格认证中心

 

    第二部分  2016年山东省物价局部门预算表

    

2016年部门预算和“三公”经费预算公开表.pdf

 

第三部分 2016年山东省物价局部门预算

情况和重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为5883.77万元,其中:财政拨款5400.02万元,上年结转 483.75万元。

2016年支出预算为5883.77万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出5270.98万元,社会保障和就业支出351.15万元,医疗卫生与计划生育支出261.64万元;按经济分类科目,工资福利支出2776.72万元,商品和服务支出2691.10万元,对个人和家庭的补助327.95万元,其他资本性支出88.00万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为5400.02万元,其中:经费拨款4663.02万元,罚没收入737.00万元。

2016年财政拨款支出预算为5400.02万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出4792.23万元,主要用于行政运行支出2447.66万元、机关服务支出251.57万元、物价管理项目支出1538.00万元、事业运行支出555.00万元。

2、社会保障和就业(类)支出346.15万元,主要用于行政事业性单位离退休支出346.15万元。其中,归口管理的行政单位离退休支出274.02万元,事业单位离退休支出72.13万元。

3、医疗卫生与计划生育支出261.64万元,主要用于医疗保障支出261.64万元。其中,行政单位医疗支出194.61万元,事业单位医疗支出67.03万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为5400.02万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出:行政运行支出2447.66万元,主要用于省物价局机关及所属行政单位的工资福利支出和日常公用支出;机关服务支出251.57万元,主要用于省物价局机关服务中心的工资福利支出和日常公用支出;事业运行支出555.00万元,主要用于省物价局所属事业单位的工资福利支出和日常公用支出;物价管理项目支出1538.00万元,主要用于省物价局各二级预算单位在基本支出以外的业务类项目支出。

2、社会保障和就业支出:归口管理的行政单位离退休支出274.02万元,主要用于省物价局归口管理的行政单位离退休费及日常公用支出;事业单位离退休支出72.13万元,主要用于省物价局所属事业单位离退休费及日常公用支出。

3、医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出194.61万元,主要用于省物价局机关及所属行政单位医疗保障支出;事业单位医疗支出67.03万元,主要用于省物价局所属事业单位医疗保障支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年未安排政府性基金支出预算。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算3862.02万元,其中:

人员经费3087.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

    日常公用经费775.00万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算421.92万元,其中:财政拨款安排421.92万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共101.90万元,其中:因公出国(境)费5.00万元,公务用车购置及运行费79.40万元,公务接待费17.50万元

2016“三公”经费预算比2015减少26.40万元,其中:因公出国(境)费增加4.60万元、公务用车购置及运行费减少24.30万元、公务接待费减少6.70 万元因公出国(境)费增加主要是2015年只发生临时出国(境)费用0.4万元,基数较低。公务用车购置及运行费减少主要是公务用车制度改革后公务车辆大幅减少。公务接待费减少主要是继续加强公务接待工作管理,严格控制接待人次、降低接待标准。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其它资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

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